我部门参加2006年北京市教育系统审计工作会议

 

  3月15日下午北京市教育审计处组织召开了北京市教育系统审计工作会议,教委线联平主任、杜松彭副主任、教育纪工委书记高云华、审计处长曹永模、教育部财务司审计室主任刘宜、市审计局行政文教分局局长张秋参加会议并分别讲话,另外首都医科大学、北京联合大学和朝阳区教委代表介绍了他们单位开展审计工作的做法和体会。
  审计处曹处长总结了2005年北京市教育系统内部审计工作情况并对2006年审计工作要点作了解读。2005年全市教育系统共开展各项审计3529项,审计金额147亿元,促进增收节支1.74亿元。主要开展了教育收费审计、大额资金审计(基建修缮、物资采购等审计),领导干部经济责任审计、财务预算执行及财务决算审计等;加强了审计基础工作,健全了内部审计制度,提高了内部审计人员的综合素质和业务水平。另外广泛开展纪念教育审计20周年活动,出版了《审计 * 探索 * 进取—纪念北京教育审计20周年》一书。2006年审计工作要全面落实《教育系统内部审计工作规定》和《北京市教育系统内部审计工作实施办法》,紧密围绕教育“十一五”规划的实施和各单位的中心任务,进一步发挥监督与评价作用,为学校防范风险服务,为提高教育资金使用效益服务等。工作要点:一是适应形势,深化内部审计制度建设;二是突出重点,加大内部审计工作力度(积极开展预算执行情况与财务决算审计、进一步加强基建修缮工程项目审计、加强对校办企业审计、继续规范领导干部经济责任审计等);三是提高素质,加强内部审计能力建设(审计队伍的政治思想和业务道德建设、加强审计队伍的业务能力建设、审计研究与创新能力建设、内部审计环境建设)。
  杜松彭副主任结合分管的工作谈了对审计工作的意见:一是对大额资金的审计不能松懈,特别是基建修缮项目,通过审计为学校节约了大量资金,也保护了一批人;二是加强对高校企业改制过程中的审计,以后学校不再直接办企业,独资企业将取消,改为股份制,在企业改制过程中要防止国有资产流失,维护职工的利益等;三是发挥审计在物资采购工作中的监督作用,完善相关部门的管理制度,堵塞漏洞,保障相关人员的廉洁;三是加强相关部门之间的协调和合作,创造良好的审计环境。
  线联平主任针对教育投入快速增长、受市场经济大环境的影响、财务管理压力大、内部审计工作难度大等情况,谈了面对新形势,加强审计工作的重要性,着重强调几点:一是进一步健全各单位内部审计工作领导体制,由主要行政领导负责(审计工作越来越重要,难度加大,领导重视,各部门会更加配合、重视,加大了审计力度,审计结果的运用也更有效);二是切实加强审计机构和审计队伍建设;三是加强预算执行和财务决算审计、基建修缮工程审计、领导干部经济责任审计、校办企业改制审计、教育收费审计等;四是加强对审计政策和审计理论的研究。
  高云华书记作了总结,她提出几点要求:一是三个学校的发言都很好,希望大家学习他们的经验;二是3月10日开了纪检工作会议,对今年的纪检监察工作的重点做了部署,要针对4所高校审计中发现的问题,结合2006年审计工作要点和各校的实际情况,向校领导作专题汇报(包括本单位审计工作重点、预计成果等),抓好着力点,结合实际写出方案;三是落实方案,工作目标、完成时限、监督检查方式、结果运用等。教委将在不久进行检查。

审计室
2006年3月16日